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内部审计在公司治理中的“镜子”作用

开始时间: 08月17日 19:00
结束时间: 08月17日 21:00
免费直播
380*353
Wency
教师资历:
CMA  
主讲科目:
CMA
职称:
熊老师
课程介绍

【课程名称】内部审计在公司治理中的“镜子”作用

【上课时间】8月17日

【参与方式】线上预约

【课程形式】网络在线直播

【课程大纲】

1、什么是内部审计,内部审计的核心目标是什么?

2、审计、内控、风险管理,三者是什么关系?

3、内部审计操作实务与案例解析。




内部审计师协会在最新的《内部审计定义》中将内部审计定义为:“内部审计是一项独立、客观的鉴证和咨询服务,其目标在于增加价值并改进组织的经营。它通过一套系统、规范的方法评价和改进风险管理、控制和治理过程的效果,以帮助组织达到目标。”

(1)进行价值管理。内部审计人员从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况。

(2)企业信息系统的审计。通过内部审计判定公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险。

(3)开展项目审计。内部审计对具体特定项目进行审计,例如建立新的信息系统、开设新的生产加工区等。内部审计负责鉴定项目的目标是否能实现,项目是否按计划有效的运行,并从运行项目失败教训中总结经验等。

(4)进行内部财务审计。这是内部审计部门传统上的主要工作领域,例行性的检查编制财务报表的财务记录与支持文件,以减少错误与舞弊事件的发生;对财务数据进行趋势分析等。

(5)开展经营审计。内部审计部门可以对采购、市场营销、人力资源等经营部门开展经营审计,检查与复核内部控制的有效性,提出可以进一步提高业绩与改善管理的建议与对策等。


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内部审计在公司治理中的“镜子”作用

开始时间:08月17日 19:00

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开课时间:08月17日 19:00

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